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近日,集团召开审计内控系统上线试运行情况通报会暨正式上线启动会。集团董事会秘书郑远强出席会议并讲话。
会上,审友公司就集团审计内控系统建设情况和上线试运行情况进行报告,集团审计(内控)部对系统正式上线后下一步工作进行了部署。
会议指出,审计整改与内控控制评价系统是促进审计与内控工作信息化建设、助力集团推动数字化转型的重要组成部分,各单位要高度重视并全力支持。就下一步工作,要明确任务,各单位要指定专人负责,运用好信息化系统平台开展相关工作;要加强沟通协调,审计(内控)部要做好组织协调工作,建立高效的沟通机制,集团各部门、各级子公司要及时反馈实操中的问题,审友公司要做好各项疑难解答和系统优化支持等工作,推动审计内控系统左右协同、上下贯通。
集团本部审计分管领导、审计(内控)部负责人及各部门数字化工作联络员,各一级子公司审计分管领导、内控分管领导、审计部门负责人、内控部门负责人、审计专干和内控专干参会。
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