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9月26日,集团召开审计系统上线推进暨内审培训会议。集团总经济师(首席信息官)余丽芝出席并讲话。
会上,集团审计(内控)部负责人通报了审计信息化建设的总体情况,解读了《中华人民共和国审计法》等审计法律法规及集团内部审计相关制度。第三方机构审友公司介绍了系统开发历程、功能架构及应用成效,并就系统的主要操作流程、使用细则进行了培训。
会议指出,审计信息化建设是推动集团数字化建设方案落地,进行数字化转型的重要举措。集团各单位要高度重视审计信息化建设的重要性,广泛推行系统使用,确保审计内控系统全面普及使用,并依托系统功能全面提升审计内控工作整体效能。
集团领导、本部各部门负责人,各一二级子公司主要负责人、信息化与审计工作分管领导、相关部门负责人及审计整改工作联络人共计160人参会。
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